Актуальные вопросы налогообложения: налог на прибыль, НДС, зарплатные налоги, налог на имущество

3 сентября 2008

Семинар посвящен основным изменениям налогового, гражданского и трудового законодательства, спорным вопросам налогообложения, которые необходимо знать бухгалтерам.

Лектор на практических примерах разъяснит, какие ошибки совершают бухгалтеры при отражении хозяйственных операций, какие аргументы привести  в споре с налоговыми инспекторами, как правильно оформить документы, влияющие на налоговую базу и многое другое.

организатор: Академия успешного бизнесагород: Москва

цена: 5000 руб. В стоимость включены: кофе-брейк, комплект для записей, информационный материал к семинару.

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов.

Программа семинара:

1. Налог на прибыль:

  • Порядок расчета налога на прибыль. Комментарий к изменениям главы 25 НК РФ;
  • Новые правила признания доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете. Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;
  • Типичные ошибки при расчете налога на прибыль (учет векселей, представительских и командировочных расходов, затрат на мобильную связь, штрафных санкций, бытовых расходов, затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.);
  • Спорные ситуации (списание основных средств, учет скидок, недостач и технологических потерь, вкладов в уставный капитал, амортизационной премии, расходов на ремонт арендованного имущества, стоимости форменной одежды и пр.);
  • Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль. Сдача деклараций на бумажных и электронных носителях. Ответственность за непредставление декларации и несвоевременную уплату авансовых платежей в свете изменений первой части Налогового кодекса РФ;
  • Анализ схем и методов оптимизации налога на прибыль: резервы, контрактное планирование, присоединение организаций, распределение денежных потоков и др. Способы защиты результатов налогового планирования, арбитраж.

2. НДС:

  • Порядок расчета налога на добавленную стоимость. Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ. Особенности заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Типичные ошибки и новые правила заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж;
  • Вычет налога в сложных, нестандартных ситуациях: при взаимозачете, расчетах векселями, возврате товаров, товарообменных операциях, наличных расчетах и т.д.;
  • Восстановление НДС к уплате в бюджет при передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности и т.д.;
  • Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам в инвалюте, комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, предоставлении скидок покупателям и взыскании с них штрафных санкций;
  • Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом;
  • Порядок расчета НДС при переходе с общего режима на УСН и вмененную деятельность, возврате со спецрежимов на общую систему налогообложения;
  • Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами);
  • Анализ схем и методов оптимизации НДС: использование векселей, договоров займа, аккредитивов, трансфертное ценообразование и др. Арбитражная практика;
  • Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

3. Зарплатные налоги:

  • Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства. Как избежать штрафов при трудовой проверке;
  • Особенности исчисления отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка;
  • Порядок оформления командировочных расходов. Особенности исчисления ЕСН, пенсионных взносов и НДФЛ при выплате суточных, премий, компенсаций, материальной помощи и пр.;
  • Изменения в исчислении пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Практические примеры расчета больничных;
  • Спорные вопросы применения льгот и вычетов по НДФЛ и ЕСН. Типичные ошибки при расчете налогов;
  • Анализ схем и методов оптимизации НДФЛ и ЕСН: аутсорсинг персонала, «золотые парашюты», применение договоров подряда, ПБОЮЛ и др. Арбитражная практика.

4. Налог на имущество:

  • Комментарий к изменениям ПБУ 6/01. Спорные вопросы применения льгот по налогу на имущество. Типичные ошибки при расчете налога;
  • Анализ схем и методов оптимизации налога на имущество: учетная политика, переоценка, контрактное планирование, деление имущества на составляющие и др. Арбитражная практика.

5. Организационные вопросы:

  • Особенности работы с наличными деньгами. Применение ККМ и бланков строгой отчетности;
  • Порядок прохождения налоговых проверок. Изменения, внесенные в первую часть Налогового кодекса РФ.

контакты:

Тел.: (495) 601-88-32, 748-03-16, e-mail: info@sba-consult.ru

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)